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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-12-29 15:50

您好!應(yīng)繳納增值稅金額正確,附加稅如果對(duì)應(yīng)稅率正確的話,那您計(jì)算的沒有問題。

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你好!銷項(xiàng)稅額是實(shí)際銷售產(chǎn)生的,可以說已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好! 是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額
2019-07-12 11:44:13
你好,預(yù)繳增值稅可以抵扣,實(shí)際要交的 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額
2019-07-12 11:41:53
你好 那么次月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理?銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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