
之前的會計(jì)留下好多暫估的,跨了兩發(fā)年度了,我要改怎么處理呢
答: 那你有沒有收到發(fā)票現(xiàn)在
老師你好,上年度的暫估了費(fèi)用,跨年了發(fā)票回來怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你發(fā)了,先紅沖暫估 按發(fā)票金額用以前年度損益 調(diào)整這個科目入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,之前的會計(jì)暫估了很多材料在賬上,2015年的,好多個月了,已確定無法取得發(fā)票了,請問怎么銷這個暫估的賬?如果進(jìn)行會計(jì)處理?
答: 你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn),匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。





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