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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-03 14:53

你發(fā)了,先紅沖暫估 按發(fā)票金額用以前年度損益 調整這個科目入賬

薰衣草 追問

2020-03-03 14:58

紅沖時,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整,然后按發(fā)票金額入賬是:借:以前年度損益調整,貸:其他應付款    是這樣嗎?

玲老師 解答

2020-03-03 15:06

是的,是這樣寫,然后把以前年度是調整這個科目結轉到未分配利潤

薰衣草 追問

2020-03-03 15:12

那我直接用未分配利潤代替以前年度損益調整這個科目行嗎

玲老師 解答

2020-03-03 15:20

小準則 是直接用未分配利潤科目

薰衣草 追問

2020-03-03 16:22

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-03 16:26

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你好 按實際業(yè)務做賬 到時匯算調整 。還有就是零星采購這些是好多錢的低于500嗎
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