你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

一般規(guī)模納稅人,本月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那么是所有的進(jìn)項稅額發(fā)票都有本月認(rèn)證嗎?認(rèn)證了是不是本月的進(jìn)項稅額下個月就不可以抵扣了呢?這個我不太清楚
答: 你好,進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后,如果進(jìn)項稅大于銷項稅,本月不用交稅,多的進(jìn)項稅,在申報增值稅的時候會形成增值稅留抵稅額,待以后月份繼續(xù)抵扣。
能請教你一個問題嗎?我看下是否正確,按照2019年的一般小型納稅人企業(yè),進(jìn)項稅額是87600(可抵扣),銷項稅額是145400,那么企業(yè)所交的稅是多少?
答: 你好,企業(yè)所得稅看利潤總額,與增值稅無關(guān)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人應(yīng)當(dāng)期銷項稅額小于進(jìn)項稅額不足抵扣時,可采取退稅方式處理。對嗎這句話,哪里錯了
答: 不對 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣


L 追問
2019-04-12 09:00
maize老師 解答
2019-04-12 10:54