
在2018年暫估入庫原材料,已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本。原材料發(fā)票于2019年3月才開出來,那在3月份作原材料沖銷暫估處理,并將材料入賬。現(xiàn)在對2018年已結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本應(yīng)怎么作賬務(wù)處理呢?
答: 你好,成本有出入嗎?
18y年10月采購的原材料10月份做了暫估入庫,項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將暫估的原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到12月收到原材料發(fā)票里面有部分專票,請問12月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?如果把10月暫估的原材料沖紅,再按照發(fā)票入原材料后還要怎么處理,11月結(jié)轉(zhuǎn)的該原材料成本要不要也沖紅?
答: 收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準(zhǔn)確,那么需要調(diào)整,多了對沖,少了補(bǔ)計(jì)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18y年10月采購的原材料10月份做了暫估入庫,項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將暫估的原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到12月收到原材料發(fā)票里面有部分專票,12月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?
答: 你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?


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2019-04-10 16:14
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2019-04-10 16:15
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2019-04-10 16:22
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2019-04-10 17:20