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送心意

崔老師

職稱初級

2018-04-02 14:50

如果收到的發(fā)票和原來的暫估金額一致就無需調(diào)整成本了

花臉貓 追問

2018-04-02 15:02

老師,17年當(dāng)時(shí)的暫估分錄是:借-原材料-暫估50000,貸-預(yù)付賬款-暫估50000;結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借-主營業(yè)務(wù)成本-銷售成本37500,貸-原材料37500;18年沖暫估:借-原材料-暫估-50000,貸-預(yù)付賬款-暫估-50000;之后要怎么做呢,謝謝老師。

崔老師 解答

2018-04-02 16:12

按實(shí)際收到的發(fā)票重新入庫就可以了,借:原材料  貸:銀行存款

花臉貓 追問

2018-04-03 21:38

那老師,結(jié)轉(zhuǎn)的成本少了,要怎么做呢?

崔老師 解答

2018-04-04 06:14

那要用利潤分配調(diào)整去年成本。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果收到的發(fā)票和原來的暫估金額一致就無需調(diào)整成本了
2018-04-02 14:50:00
你好,沒有看到你的圖片,
2021-09-10 11:36:26
你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
你好,一般是匯算清繳之前需要取得發(fā)票的
2019-12-24 21:43:04
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
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