
去年11月份有一張3000元的銷項(xiàng)發(fā)票沒入賬,增值稅含這筆款正確報(bào)過
答: 你好,是收入發(fā)票嗎。
增值稅有紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票 需要入賬嗎?如何入賬?
答: 你是銷售方是嗎?需要入賬,紅沖收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何記賬呢?
答: 您好,一般情況下,采購時(shí),借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。銷售時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。


默默的手套 追問
2019-04-10 16:06
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2019-04-10 16:07
月月老師 解答
2019-04-10 16:14
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2019-04-10 16:20
月月老師 解答
2019-04-10 16:31