老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

公司購(gòu)買二手房,發(fā)票金額(評(píng)估價(jià))跟合同金額不一致,以哪個(gè)入帳,付款也是按合同價(jià)付的
答: 你好,嗯嗯,按照發(fā)票金額入賬,
關(guān)于階段性付款,知道合同總金額和發(fā)票金額,怎么知道發(fā)票開的是合同總金額的百分之多少?怎么計(jì)算
答: 您好,用發(fā)票金額除以合同總金額,可以計(jì)算出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前的合同,16個(gè)點(diǎn)的稅簽的合同,當(dāng)時(shí)沒開票,之前對(duì)方也付款了,現(xiàn)在得開13個(gè)點(diǎn)的票了,應(yīng)該按照什么金額開,合同金額和發(fā)票金額對(duì)不上
答: 原來的金額除以1.16*01.13開具,多余的款項(xiàng)退回客戶

