老師,員工社保--單位和個(gè)人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ? ??銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個(gè)問題:①學(xué)堂老師在講實(shí)操課的時(shí) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個(gè)很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無票費(fèi)用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計(jì)虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會(huì)要做年底預(yù)算調(diào)整,請(qǐng)問表格上要求填寫的三項(xiàng), 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動(dòng)額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動(dòng)額的最終金額,三者是 “基準(zhǔn)→變動(dòng)→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

公司今年3月份認(rèn)證抵扣了一份已作廢發(fā)票,該如何做賬務(wù)處理?
答: 您好 請(qǐng)問您發(fā)票入賬了沒有 如果沒有的話 可以不入賬 填增值稅附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
老師好,往來客戶給我們開的專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,可對(duì)方說說稅率開錯(cuò)了,要作廢發(fā)票,請(qǐng)問我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理?
答: 你好,作廢發(fā)票就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
次月怎么作廢發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
答: 你好 是專票還是普票 。 是否購買方有認(rèn)證發(fā)票 。 你們之前分錄怎么做的這樣好判斷怎么處理分錄








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張偉 追問
2019-04-10 09:38
bamboo老師 解答
2019-04-10 09:41
張偉 追問
2019-04-10 09:44
bamboo老師 解答
2019-04-10 09:49
張偉 追問
2019-04-10 09:58
bamboo老師 解答
2019-04-10 10:02