老師好,往來(lái)客戶給我們開(kāi)的專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)了,可對(duì)方說(shuō)說(shuō)稅率開(kāi)錯(cuò)了,要作廢發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理?
????修????行
于2019-06-18 08:26 發(fā)布 ??1459次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-18 08:28
你好,作廢發(fā)票就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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你好,作廢發(fā)票就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-06-18 08:28:39

您好
請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票入賬了沒(méi)有 如果沒(méi)有的話 可以不入賬 填增值稅附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-04-10 09:30:44

你好,把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-13 16:13:24

借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,一般是開(kāi)紅字發(fā)票沖掉收入的,
2021-02-01 17:06:21

你好 是專票還是普票 。 是否購(gòu)買方有認(rèn)證發(fā)票 。 你們之前分錄怎么做的這樣好判斷怎么處理分錄
2020-07-13 11:42:53
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