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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 08:28

你好,作廢發(fā)票就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

????修????行 追問(wèn)

2019-06-18 08:36

那發(fā)票怎么處理?

鄒老師 解答

2019-06-18 08:37

你好,發(fā)票對(duì)方作廢就是了

????修????行 追問(wèn)

2019-06-18 08:46

這個(gè)問(wèn)了一個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)是開(kāi)紅字發(fā)票信息表?這個(gè)不太懂,老師能解答下嗎

鄒老師 解答

2019-06-18 08:46

你好,這個(gè)發(fā)票稅率錯(cuò)誤有跨月嗎?

????修????行 追問(wèn)

2019-06-18 08:47

鄒老師 解答

2019-06-18 08:48

你好,跨月了就無(wú)法作廢,你方也不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
而是開(kāi)具紅字發(fā)票,你單位做正常購(gòu)進(jìn)相反分錄

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你好,作廢發(fā)票就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-06-18 08:28:39
您好 請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票入賬了沒(méi)有 如果沒(méi)有的話 可以不入賬 填增值稅附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-04-10 09:30:44
你好,把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出處理就是了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-13 16:13:24
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,一般是開(kāi)紅字發(fā)票沖掉收入的,
2021-02-01 17:06:21
你好 是專票還是普票 。 是否購(gòu)買方有認(rèn)證發(fā)票 。 你們之前分錄怎么做的這樣好判斷怎么處理分錄
2020-07-13 11:42:53
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