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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-04-09 15:23

應(yīng)先開發(fā)票再報銷。先支付費用可做借款處理,收到發(fā)票后報銷沖減借款。情形二,按報銷日期確認。

胖三斤 追問

2019-04-10 12:23

老師,情形一,如果收到發(fā)票后,開票日期晚于員工報銷單日期,是應(yīng)該讓員工重填報銷單,還是不用?確認費用的日期是按開票日期還是? 
 
老師,還有個問題,如果當月報銷的費用,跨月了怎么處理,就是比如報銷單日期是30日,但是等領(lǐng)導(dǎo)全部簽完字,變成次月1日了。假設(shè)此時已經(jīng)結(jié)賬報稅完。

胖三斤 追問

2019-04-10 12:25

老師,如果報銷單上有領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)簽字時間與員工報銷單上填的時間不一致,是按哪個時間確認費用?

季老師 解答

2019-04-10 12:42

1.重填,沒有發(fā)票不能報銷的。開票日期 
2.次月入賬,領(lǐng)導(dǎo)不簽字不能報銷。 
3.簽字時間 
報銷的前提是有發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)要簽批同意才能報銷。

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應(yīng)先開發(fā)票再報銷。先支付費用可做借款處理,收到發(fā)票后報銷沖減借款。情形二,按報銷日期確認。
2019-04-09 15:23:37
你好 借管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-10-10 18:47:50
你好,可以原分錄沖回。在專票抵扣稅金做賬務(wù)處理
2018-10-10 18:22:43
你上個月計提的水電費是20,但你發(fā)票金額是25,你少計提了5元,所以你還是要把差額5計入管理費用的,你這個處理是對的
2018-11-17 11:53:36
需要計提的 先發(fā)工資,會交社保用其他應(yīng)付款,反之其他應(yīng)收 參考
2019-08-27 10:03:29
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