
實務(wù)中,期間費用的時間按下面這樣確認有錯嗎?1.情形一:每月都發(fā)生的費用,如水電費,電話費這種,員工提前寫報銷單報銷且款已付,但發(fā)票還未開具,此時會計是按員工報銷單先做其他應(yīng)付款。等發(fā)票到了,再按開票日期做管理費用,沖其他應(yīng)付款?如果開票日期和員工報銷日期同一天,就要改當時的憑證,直接確認費用,并把發(fā)票附在之前那張憑證后面?2.情形二:員工報銷日期晚于開票日期,是按員工報銷單上的日期來確認費用,還是按開票日期確認費用?
答: 應(yīng)先開發(fā)票再報銷。先支付費用可做借款處理,收到發(fā)票后報銷沖減借款。情形二,按報銷日期確認。
有一張住宿費的專票,開票日期是4月-15號,之前的會計在4月份只做了費用借:管理費用(價稅合計金額)貸其他應(yīng)付款但是9月份把這張住宿專票認證了,怎么做賬那借進項借費用負數(shù) 那貸方掛什么科目
答: 你好 借管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一、下月收到發(fā)票沖銷上月的計提分錄借:管理費用——水電費 -20貸:其他應(yīng)付款 -20二、按發(fā)票的金額入賬借:管理費用——水電費 25貸:庫存現(xiàn)金25。老師,下月沖銷更正法。這樣子做的話會不會影響利潤表,更正了用了管理費用,計提也是管理費用,那會影響利潤表吧?沖銷后,直接做一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款不可以嗎?不走期間費用,可以不?
答: 你上個月計提的水電費是20,但你發(fā)票金額是25,你少計提了5元,所以你還是要把差額5計入管理費用的,你這個處理是對的









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胖三斤 追問
2019-04-10 12:23
胖三斤 追問
2019-04-10 12:25
季老師 解答
2019-04-10 12:42