
有一張住宿費(fèi)的專票,開票日期是4月-15號(hào),之前的會(huì)計(jì)在4月份只做了費(fèi)用借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)金額)貸其他應(yīng)付款但是9月份把這張住宿專票認(rèn)證了,怎么做賬那借進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù) 那貸方掛什么科目
答: 你好 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
有一張住宿費(fèi)的專票,開票日期是4月-15號(hào),之前的會(huì)計(jì)在4月份只做了費(fèi)用借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)金額)貸其他應(yīng)付款
答: 你好,可以原分錄沖回。在專票抵扣稅金做賬務(wù)處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的









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