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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-10 18:47

你好 
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-10-10 18:47:50
你好,可以原分錄沖回。在專票抵扣稅金做賬務(wù)處理
2018-10-10 18:22:43
應(yīng)先開發(fā)票再報(bào)銷。先支付費(fèi)用可做借款處理,收到發(fā)票后報(bào)銷沖減借款。情形二,按報(bào)銷日期確認(rèn)。
2019-04-09 15:23:37
你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
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