
一、下月收到發(fā)票沖銷上月的計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用——水電費(fèi) -20貸:其他應(yīng)付款 -20二、按發(fā)票的金額入賬借:管理費(fèi)用——水電費(fèi) 25貸:庫(kù)存現(xiàn)金25。老師,下月沖銷更正法。這樣子做的話會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表,更正了用了管理費(fèi)用,計(jì)提也是管理費(fèi)用,那會(huì)影響利潤(rùn)表吧?沖銷后,直接做一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款不可以嗎?不走期間費(fèi)用,可以不?
答: 你上個(gè)月計(jì)提的水電費(fèi)是20,但你發(fā)票金額是25,你少計(jì)提了5元,所以你還是要把差額5計(jì)入管理費(fèi)用的,你這個(gè)處理是對(duì)的
老師,有辦公費(fèi)的發(fā)票,沒有庫(kù)存現(xiàn)金,都是法人墊付的錢,哪能否直接記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸記 其他應(yīng)付款-法人墊付款?
答: 你好,沒問題,會(huì)計(jì)分錄可以這么做。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,四季度沒有取備用金,現(xiàn)金都是個(gè)人代墊的。我做得對(duì)不對(duì)。代墊支付招待費(fèi),借:庫(kù)存現(xiàn)金5680,貸:其他應(yīng)付款5680,借:管理費(fèi)用—招待費(fèi)5680,貸:庫(kù)存現(xiàn)金5680
答: 您好 個(gè)人墊付的金額交給單位現(xiàn)金了么


星辰大海 追問
2018-11-17 12:17
辜老師 解答
2018-11-17 12:21
星辰大海 追問
2018-11-17 12:24
辜老師 解答
2018-11-17 12:27