我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

小規(guī)模納稅人這個季度未超過30萬免增值稅,把它結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那這部分營業(yè)外收入是要繳納企業(yè)所得稅的嗎
答: 您好 免增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅
是小規(guī)模納稅人,季度應(yīng)納稅所得額不超過30萬,增值稅免征,是計(jì)入營業(yè)外收入,那么這個營業(yè)外收入需要去交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,這個營業(yè)外收入需要計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè)季度不超30萬減免的稅金記入營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅是嗎?
答: 這部分營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模一季度沒超過30萬不繳納增值稅,減免的計(jì)入營業(yè)外收入,那所得稅減免的計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,季度銷售未超過30萬元,那么減免的那部分增值稅計(jì)入到了營業(yè)外收入,要并入到收入總額里繳納企業(yè)所得稅嗎?
公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi),免征增值稅。這個增值稅最后進(jìn)入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎?

