公司是一般納稅人當月2月進項票金額是8萬元,但當月的進項票不認證抵扣,收到進項票怎么做分錄?還有當月認證了2月份之前的進項票6萬元,在月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅抵扣怎么做分錄?
小情緒
于2019-04-09 11:51 發(fā)布 ??808次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-04-09 12:02
一、如果是沒有認證,做”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)“科目,如果認證后,做”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“科目
二、如果認證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)60000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)60000
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅60000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)60000
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一、如果是沒有認證,做”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)“科目,如果認證后,做”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“科目
二、如果認證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)60000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)60000
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅60000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)60000
2019-04-09 12:02:36

您好,當月未認證的,借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,未抵扣的500,最終在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項以后會轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,也就是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2000貸進項稅額2000,借銷項稅額1500貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,這樣您的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是借方500,就說明是有留底500
2019-11-13 21:28:17

你好 借費用或者成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸銀行存款
2019-11-13 21:21:30

你好!比如借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款等
2017-10-10 14:45:38

你好!
關(guān)于增值稅,這個月不用其他分錄了
2019-02-20 18:57:34
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小情緒 追問
2019-04-09 14:39
江老師 解答
2019-04-09 14:41