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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-04 16:03

您好, 
1.先做進項 
借:原材料等 
     應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 
  貸:銀行存款等 
 
2.結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  8137.93 
  貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 
 
應交稅費 余額在借方,不需要繳納增值稅。

qing 追問

2019-03-04 16:05

那我下個月需要抵扣了,怎么做分錄

宸宸老師 解答

2019-03-04 16:09

下個月如果有銷項的話,先做銷項的分錄。 
 
2.再結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  
      貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
     應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
3.應交稅費 余額在貸方,再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
 
4.繳納增值稅 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:銀行存款

qing 追問

2019-03-04 16:24

進項大于銷項,要留底

宸宸老師 解答

2019-03-04 16:30

1.做進項和銷項的分錄 
 
2.結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
     應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
    貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
如果應交稅費余額在“借方”,說明留底。那就做到分錄到此為止。 
 
3.等下個月再做上面的幾個分錄,如果應交稅費余額在“貸方”,再結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅

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你好 借費用或者成本貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-10-08 18:38:03
您好, 1.先做進項 借:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 貸:銀行存款等 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8137.93 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 應交稅費 余額在借方,不需要繳納增值稅。
2019-03-04 16:03:58
您好 請問您認證時候分錄怎么寫的
2019-03-08 12:45:35
你好,進項做進項的分錄,銷項做銷項的分錄 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-08-17 13:33:11
你好,計入材料成本 借;原材料等科目 貸;應付賬款等科目
2016-11-21 15:17:52
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