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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-12 10:53

借成本費用  貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

六姐 追問

2022-01-12 10:58

是發(fā)票作廢了

六姐 追問

2022-01-12 10:58

但是認(rèn)證了

東老師 解答

2022-01-12 10:58

是什么發(fā)票作廢了?

六姐 追問

2022-01-12 10:58

不應(yīng)該是成本吧

六姐 追問

2022-01-12 10:59

就是進項發(fā)票后面作廢

東老師 解答

2022-01-12 10:59

是什么?你記錄到什么科目就可以?

六姐 追問

2022-01-12 10:58

但是都認(rèn)證了

六姐 追問

2022-01-12 10:59

貸預(yù)付,借成本,稅費

六姐 追問

2022-01-12 10:59

現(xiàn)在我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)

東老師 解答

2022-01-12 10:59

你做賬的時候是怎么做賬的?

六姐 追問

2022-01-12 11:01

就是本身我預(yù)付了賬款給他

六姐 追問

2022-01-12 11:01

借預(yù)付,貸銀存

六姐 追問

2022-01-12 11:02

后面他開票給我,就借成本稅費,貸預(yù)付

東老師 解答

2022-01-12 11:03

那你就這么做,借成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

六姐 追問

2022-01-12 11:03

現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)出。貸進項稅轉(zhuǎn)出?借方應(yīng)該是什么呢,應(yīng)交稅費,未交增值稅

六姐 追問

2022-01-12 11:04

那個應(yīng)交增值稅已經(jīng)交了當(dāng)時,

東老師 解答

2022-01-12 11:04

借方就計入到成本里面。

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你好 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 貸銀行存款 認(rèn)證后做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
2020-03-16 16:24:08
你做賬嗎 不做賬的不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-29 11:34:05
您好 可以根據(jù)您單位的實際情況選擇需要認(rèn)證多少進項稅額 借:成本費用等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019-07-03 13:18:25
進項發(fā)票是費用還是材料?
2018-12-03 09:51:57
認(rèn)證之后做進項 沒有認(rèn)證的做待認(rèn)證
2020-06-27 15:51:06
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