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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-09 10:55

您好 
借:庫存商品等 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)付賬款等 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

玖熙 追問

2019-04-09 10:59

抵扣過得我就直接用銷項抵了對吧

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:04

抵扣過得我就直接用銷項抵了  對的

玖熙 追問

2019-04-09 11:54

老師,我上個月有留抵稅額,這個月抵了怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:55

您上個月留底有沒有做分錄

玖熙 追問

2019-04-09 11:56

玖熙 追問

2019-04-09 11:56

這樣做對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:58

這樣寫分錄正確的

玖熙 追問

2019-04-09 12:00

那我這個月要把這個留抵抵了怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:08

借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 
貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
2019-04-09 10:55:30
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好,進(jìn)項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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