
是不是本期本來(lái)就免稅(小規(guī)模銷售收入沒達(dá)到10萬(wàn)), 本期實(shí)際遞減稅額填0 ,而不是480?
答: 你好!是的.你不要交錢的時(shí)候不要去抵減
附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表, 本期抵減金額為什么附表四本期實(shí)際抵減稅額沒有填480元,而減免稅申報(bào)表本期實(shí)際抵減稅額有填480元,都是實(shí)際抵減一個(gè)有填,一 個(gè)沒有填是為什么呢?
答: 怎么沒有老師回復(fù)我呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅盤遞減,如果本期增值稅交納100,而本期可遞減480(280+200),如果填寫了480,多出的部分是可以留抵還是就不能抵了?表中期初余額和期末余額只能為0是嗎
答: 稅盤和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,只見過(guò)普票,老師,這個(gè)開專票的話抵減一樣嗎

