老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷(xiāo)售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷(xiāo)售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷(xiāo)打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷(xiāo)電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

稅盤(pán)遞減,如果本期增值稅交納100,而本期可遞減480(280+200),如果填寫(xiě)了480,多出的部分是可以留抵還是就不能抵了?表中期初余額和期末余額只能為0是嗎
答: 稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,只見(jiàn)過(guò)普票,老師,這個(gè)開(kāi)專票的話抵減一樣嗎
本期購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)在增值稅附表4填寫(xiě)了本期發(fā)生額480,本期應(yīng)抵減稅額480,本期實(shí)際抵減稅額0,期末余額480;那么分錄難道不應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 480 貸:銀行存款 480 嗎?但是該張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該如何處理呀?
答: 您好 沒(méi)有實(shí)際抵減的時(shí)候不需要寫(xiě)分錄 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懢秃昧?已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我聽(tīng)課的時(shí)候說(shuō)是增值稅附表四總稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)的期初和期末不可以余額,這個(gè)我不太懂。那如果我應(yīng)交增值稅額400,但是買(mǎi)盤(pán)200,維護(hù)費(fèi)280,合計(jì)就480元,那么我抵扣400后,不是還有80元的余額可以減免嗎、求解
答: 是的,這個(gè)80可以留抵 下期的了


牛老師 解答
2019-01-17 04:09
牛老師 解答
2019-01-17 04:09
價(jià)值觀 追問(wèn)
2019-01-17 10:34
牛老師 解答
2019-01-17 11:01
價(jià)值觀 追問(wèn)
2019-01-17 11:10
牛老師 解答
2019-01-17 11:19