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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-08 15:05

1、先不需要開具紅字發(fā)票信息表的,只需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 
2、將轉(zhuǎn)出金額填寫進(jìn)附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次中

哦哦好123 追問

2019-04-08 16:18

老師,我只用在第23欄填寫就可以了吧?那么第20欄是什么意思呢?

張艷老師 解答

2019-04-08 19:23

1、不是的 
2、這個是要填寫在《附列資料二》第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”的“稅額”欄。

哦哦好123 追問

2019-04-10 10:34

老師,企業(yè)所得稅季報零申報可以嗎?然后年底匯算清繳再填報?!

張艷老師 解答

2019-04-10 10:39

1、不可以的這樣零申報的,到時稅局檢查會有滯納金和罰款的。 
如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解?。?/p>

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1、先不需要開具紅字發(fā)票信息表的,只需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 2、將轉(zhuǎn)出金額填寫進(jìn)附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次中
2019-04-08 15:05:53
同學(xué)您好,您已經(jīng)勾選確認(rèn)了的話,那就需要先在開票系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票信息表,然后給對方開紅字發(fā)票
2021-07-07 16:04:17
您好,一般情況下,購買方,本月申報了增值稅后在開票系統(tǒng)申請了專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表發(fā)給了銷售方,但是本月銷售方?jīng)]有開紅字發(fā)票過來,作為購方這邊下個月申報這個月增值稅時,需要在申報表附表二里面填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不需要等紅字發(fā)票和信息表一起入賬再填寫申報表里的附表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,等收到紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理即可。
2019-01-22 19:45:30
意思是不管我收沒收到紅字發(fā)票下個月就憑信息表在申報表附表二里面作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,下個月收到紅字發(fā)票后就將發(fā)票和信息表一起入賬就好了。對嗎?
2019-01-22 20:46:18
老師,我現(xiàn)在有這樣的一個情況,就是2月底我方(購買方)已經(jīng)開具了紅字信息表,并于3月初申報(所屬期2月)時也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方?jīng)]有開出紅字發(fā)票,(我們開出的金額是銷售方給我們的銷售返利)意思是說,返利的金額他們那邊審核還沒有通過,但是當(dāng)時這個數(shù)額也是她們叫開的,那現(xiàn)在這種情況(購買方已開紅字信息表并已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但銷售方不開具紅字發(fā)票)我方該怎么處理?謝謝老師!
2021-03-31 15:25:57
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