老師你好,我們公司是購(gòu)買方,現(xiàn)在出現(xiàn)下面這個(gè)情況,6月還沒收到銷售方的紅字發(fā)票,已經(jīng)開具了信息表(比如金額-10000,稅額-1300),具體進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?然后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅? (一)購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息, 應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
涙
于2020-07-09 11:01 發(fā)布 ??1109次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2020-07-09 12:58
你收到紅字時(shí),直接作負(fù)數(shù)分錄,進(jìn)項(xiàng)也是負(fù)數(shù)處理的。
然后你轉(zhuǎn)未交增值稅,是根據(jù)你總的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn) 處理的。
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您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57

您好!對(duì)于開紅字的,是開了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。
2018-06-07 09:14:17

你好,上面提示你們有一個(gè)紅字信息表312.77,但是沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-08-14 19:59:42
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