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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-04-07 14:07

去年的發(fā)票今年不能做到賬里了

也許、啲也許 追問

2019-04-07 14:14

那我應(yīng)該怎樣處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)?

也許、啲也許 追問

2019-04-07 14:16

借:以前年度損益調(diào)整           貸:應(yīng)收賬款     是這樣做嗎

趙英老師 解答

2019-04-07 15:44

是的,借方以前年度損益調(diào)整記發(fā)票金額,再借一個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方就是應(yīng)收賬款

也許、啲也許 追問

2019-04-07 16:03

你好,老師,接著您上面的分錄,接著做借:  利潤分配--未分配利潤    貸:以前年度損益調(diào)整   對(duì)嗎? 老師,現(xiàn)在是所得稅匯算清繳期,上一年度的《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤表》和所得稅做怎樣的調(diào)整?謝謝老師

趙英老師 解答

2019-04-07 21:33

是的,分錄是正確的。這筆分錄是做到2019年度中了,影響的是2019年度的企業(yè)所得稅。不需要調(diào)整2018年的

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相關(guān)問題討論
去年的發(fā)票今年不能做到賬里了
2019-04-07 14:07:56
你好 今年收到發(fā)票能入賬的呢?
2022-03-25 15:29:59
你好 紅沖費(fèi)用分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄,借;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,貸;其他應(yīng)付款
2020-06-17 16:45:59
你好這個(gè)只有稅額差額直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
2021-07-28 08:48:40
去年已經(jīng)計(jì)入損益了 發(fā)票如果是今年5月份之后來的 匯算清繳要調(diào)整出來
2019-12-02 10:51:21
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