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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務師,建造師

2019-04-03 16:31

支付 借預付  貸 銀行    貸:待攤 /其他應付  貸  預付    分攤借管理費  貸 待攤  / 其他應付

若~~諾 追問

2019-04-03 16:36

不是很明白,支付時,借:預付賬款   貸:銀行存款,收到發(fā)票時,借:待攤費用—其他應付款,每月分攤時:借:管理費用,貸待攤費用—其他應付款。這樣嗎?那現(xiàn)在發(fā)票沒有收到,就可以直接分攤嗎?

若~~諾 追問

2019-04-03 16:37

一月份支付的,現(xiàn)在已經(jīng)要分攤?cè)齻€月了吧

季老師 解答

2019-04-03 16:48

待攤費用、其他應付款,兩個科目都可以用。待攤已經(jīng)取消了但也不是絕對不能用。應在取得發(fā)票后攤銷。

若~~諾 追問

2019-04-03 16:52

那現(xiàn)在前三個月的攤銷就不要做了么?收到發(fā)票后,直接分9個月攤銷?

季老師 解答

2019-04-03 17:04

一年以內(nèi)的可以不攤銷,直接計入費用。當然你也可以按月攤銷。如果4月份收到發(fā)票,當期一并攤銷4個月,以后按月攤銷。

若~~諾 追問

2019-04-03 17:09

好的,那一并攤銷4個月的分錄怎么做?

季老師 解答

2019-04-03 17:29

借費用 4個月   貸 其他應付款 或者貸待攤費用

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支付 借預付 貸 銀行 貸:待攤 /其他應付 貸 預付 分攤借管理費 貸 待攤 / 其他應付
2019-04-03 16:31:29
1、支付時;借;預付賬款 貸;銀行存款 2、攤銷時;借;管理費用 貸;預付賬款。
2019-03-29 14:31:19
你好,為了使成本發(fā)生均衡,每月計提分攤:借管理費用 貸:其他應付款-總部 繳納時候:借|:其他應付款-總部 貸:銀行存款
2019-03-29 14:30:17
您好! 糾正一下,“分公司”這個名詞不能用于獨立法人。您指的應該是子公司吧? 你們公司的這種操作,合規(guī)的做法應該是這樣: 1、總公司與各子公司簽訂企業(yè)綜合服務協(xié)議,規(guī)定每月收費多少。 2、每月總公司向各子公司開出發(fā)票,總公司賃發(fā)票確認為一筆其他業(yè)務收入,將總公司為各子公司支付的費用確認為其他業(yè)務成本 3、各子公司拿到發(fā)票后,確認為管理費用。
2018-04-11 01:35:13
計入其他業(yè)務收入即可的了
2018-07-30 10:33:51
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