国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-03-29 14:31

1、支付時;借;預付賬款  貸;銀行存款     2、攤銷時;借;管理費用  貸;預付賬款。

若~~諾 追問

2019-03-29 14:40

謝謝!總部是可以開發(fā)票的,支付是1月份,發(fā)票可能在4月份收到,收到發(fā)票時要做怎樣的會計分錄呢?

方亮老師 解答

2019-03-29 14:41

收到發(fā)票時編制如下兩筆分錄; 
1、借;銀行存款 
貸;預付賬款 
2、借;預付賬款 
貸;銀行存款

若~~諾 追問

2019-03-29 14:45

預付賬款再轉到其他應付款里,這樣可以么?

方亮老師 解答

2019-03-29 14:49

不能轉入其他應付款。

若~~諾 追問

2019-03-29 14:50

可以直接從預付賬款里轉到管理費用來是嗎?

方亮老師 解答

2019-03-29 14:57

是滴。祝您工作愉快!

上傳圖片 ?
相關問題討論
1、支付時;借;預付賬款 貸;銀行存款 2、攤銷時;借;管理費用 貸;預付賬款。
2019-03-29 14:31:19
你好,為了使成本發(fā)生均衡,每月計提分攤:借管理費用 貸:其他應付款-總部 繳納時候:借|:其他應付款-總部 貸:銀行存款
2019-03-29 14:30:17
支付 借預付 貸 銀行 貸:待攤 /其他應付 貸 預付 分攤借管理費 貸 待攤 / 其他應付
2019-04-03 16:31:29
你好! 在下次裝修前攤銷完。
2019-02-13 10:29:54
你好 借;管理費用 貸;銀行存款等科目
2018-04-14 11:08:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...