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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-03 14:48

你好,一般情況下是貸方余額的,上月開票本月繳納上月末應(yīng)該是貸方余額呢

花之語 追問

2019-04-03 15:03

上個月分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,這個月是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,對嗎?

徐阿富老師 解答

2019-04-03 15:06

你好,對的,你這樣做對的

花之語 追問

2019-04-03 15:07

不需要計提增值稅吧

徐阿富老師 解答

2019-04-03 15:07

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這個就是計提增值稅了

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相關(guān)問題討論
你好,一般情況下是貸方余額的,上月開票本月繳納上月末應(yīng)該是貸方余額呢
2019-04-03 14:48:49
你好,也是對的?,F(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費里面。增值稅申報表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費還包括其他稅費。
2019-01-17 14:54:46
你好,應(yīng)交稅費直接根據(jù)你應(yīng)交稅費這個科目的余額去填就好了,你現(xiàn)在這個科目余額是多少呢?
2020-03-07 16:08:33
負(fù)數(shù)表示留抵 的進項稅額
2021-07-13 11:07:27
您好,應(yīng)交稅費比實際的少可能有進項留底。轉(zhuǎn)出未交增值稅是自己手動計算填的
2019-03-08 10:45:44
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