
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是不是可以是負(fù)數(shù),就是上個月開了發(fā)票這個月交稅?
答: 你好,一般情況下是貸方余額的,上月開票本月繳納上月末應(yīng)該是貸方余額呢
在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費中,上月有留底-300,是負(fù)數(shù),這月沒開票無增值稅,但是要交印花稅200,那么當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費行,是-100這個也是對的嗎,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費應(yīng)該和網(wǎng)上稅務(wù)局增值稅申報表中的數(shù)據(jù)一致嗎
答: 你好,也是對的。現(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費里面。增值稅申報表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費還包括其他稅費。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)表示本月已交的增值稅嗎?
答: 負(fù)數(shù)表示留抵 的進項稅額
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費的期末數(shù),是不是應(yīng)該等于這個月應(yīng)交的增值稅+附加稅?增值稅附加稅
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)是什么情況?上月我增值稅多交了,這月該怎么處理?
老師應(yīng)交增值稅留抵稅上是-2357.4與資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費是-2360 相差2.6 就是上月交的印花稅。這個不平怎么做呢?




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花之語 追問
2019-04-03 15:03
徐阿富老師 解答
2019-04-03 15:06
花之語 追問
2019-04-03 15:07
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2019-04-03 15:07