
在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)中,上月有留底-300,是負(fù)數(shù),這月沒開票無增值稅,但是要交印花稅200,那么當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)行,是-100這個也是對的嗎,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該和網(wǎng)上稅務(wù)局增值稅申報表中的數(shù)據(jù)一致嗎
答: 你好,也是對的?,F(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費(fèi)里面。增值稅申報表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)還包括其他稅費(fèi)。
您好,請問增值稅納稅申報表中有留底,那資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是不是為負(fù)數(shù)?
答: 是的,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù),你報表上可以重分類到其他流動資產(chǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負(fù)債表,其中科目余額表列示“貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.02”填寫在資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費(fèi)0.02”這項。4月份根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負(fù)債表,其中科目余額表列示“貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅0.02已交稅金0.02”是不是還要填在資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費(fèi)0.02”這項里?
答: 你好!根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額填寫資產(chǎn)負(fù)債表。

