老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

掛靠別人做工程,對(duì)方給甲方開(kāi)發(fā)票,提供成本發(fā)票給他們,這個(gè)怎么做賬?
答: 甲方要支付給你們工程款的話,需要你們給甲方開(kāi)票做收入處理,同時(shí)你們購(gòu)進(jìn)工程物資等成本需要作為成本入賬
掛靠別人做工程,對(duì)方給甲方開(kāi)發(fā)票,提供成本發(fā)票給他們,這個(gè)怎么做賬?需要體現(xiàn)對(duì)方給甲方開(kāi)了多少發(fā)票,收到甲方多少錢,然后付成本發(fā)票款多少,又扣了多少。
答: 你們?nèi)绻菕炜縿e人的資質(zhì),那么你就只能按實(shí)際流水做賬,對(duì)方給甲方開(kāi)的票跟你們是沒(méi)關(guān)系的,你們就按你們開(kāi)出的票的金額入成本,收到的錢入收入,差額就是你們的利潤(rùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨物已發(fā)出 未收款,未開(kāi)發(fā)票。需要怎么做賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 借;發(fā)出商品 貸;庫(kù)存商品 不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好,我想問(wèn)一下,由于年底需要做賬造成本人未能開(kāi)發(fā)票,需要附延后開(kāi)票說(shuō)明
老師,公司15年開(kāi)始做一個(gè)工程到現(xiàn)在,但是19年才成立公司開(kāi)發(fā)票,這樣的話成本這塊怎么做賬了?
8月份開(kāi)發(fā)票開(kāi)了10千克10000元9月份沖紅發(fā)票10千克10000元又重開(kāi)了8千克8000元,轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么做賬?

