有留抵稅額的情況下怎么做賬務(wù)處理。

喵喵
于2019-04-03 09:25 發(fā)布 ??836次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
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你好,留抵稅額不需要賬務(wù)處理。
2019-04-03 09:27:11
就是進(jìn)項稅大于銷項稅時產(chǎn)生留抵稅額
分錄是:
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-05-25 14:46:58
你好;? ?
如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-02 10:25:37
附表二嗎?你有認(rèn)證的進(jìn)項嗎
2019-01-12 10:01:41
你好,留底在哪個科目里面掛著?
2024-07-16 14:01:36
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