
這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉(zhuǎn)出那一欄,3月份銷項稅額11000元,進項52000元,正常是還要繳納6000元的稅款,但是為什么主表19欄應(yīng)納稅額為0?20欄顯示41000元?像進項轉(zhuǎn)出這個月是分開申報還是合并申報?
答: 你提供的上面的信息是需要交6000的稅 但是20欄是留抵,也就是你到這個月有41000的留抵,可以抵扣需要交的6000,不用交稅的
這個月報稅的時候購買方有一筆47000元填附表二進項轉(zhuǎn)出那一欄,3月份銷項稅額11000元,進項52000元,正常是還要繳納6000元的稅款,但是為什么主表19欄應(yīng)納稅額為0?20欄顯示41000元?像進項轉(zhuǎn)出這個月是分開申報還是合并申報?
答: 進項稅額轉(zhuǎn)出在主表再填一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月取得進項稅額有21000元,本月抵扣了4000元,增值稅申報表附表二要填申報抵扣的進項稅額的相應(yīng)欄次嗎?待抵扣進項稅額的相應(yīng)欄次什么時候填呢?
答: 你好!是的。要填。 那個主要是輔導(dǎo)期的企業(yè)用的哦




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嗯 追問
2019-04-03 13:11
逸仙老師 解答
2019-04-03 22:37