
什么情況是虛開發(fā)票?沒有開出來發(fā)票,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開發(fā)票確認(rèn)收入里面填上數(shù),這樣算虛開么?因?yàn)?7年有些訂單確實(shí)沒開發(fā)票導(dǎo)致預(yù)收賬款的數(shù)比較大,想用這樣的方法沖減。
答: 你好 沒有真實(shí)的業(yè)務(wù),而開具發(fā)票,叫虛開發(fā)票!
公司總是虛增收入,把沒有確認(rèn)的交付單提前確認(rèn)收入,以后開發(fā)票算不算虛開發(fā)票,開發(fā)票有沒有風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好!你如果是補(bǔ)開之前確認(rèn)收入的發(fā)票,是不算虛開的了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問題一,10月開具發(fā)票,但因?yàn)樾璺制诖_認(rèn)收入,10月只確認(rèn)了部分發(fā)票金額,那么11月在申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅的表改怎么填?比如開了10萬,10月確認(rèn)了2萬收入,后面每個(gè)月確認(rèn)1萬的收入,那么申報(bào)10月增值稅的時(shí)候是不是按發(fā)票總額填在開具發(fā)票那里,未開票收入那里需要填分?jǐn)偟氖杖腩~嗎?應(yīng)該不用填吧,這樣增值稅的收入就與我們賬上收入不一致了吧,沒關(guān)系嗎問題二,對(duì)于賬面上做的進(jìn)項(xiàng)與最后認(rèn)證的不一致怎么辦?然后這邊結(jié)賬早,不給反結(jié)賬問題三,對(duì)于未開票收入,之前確認(rèn)了未開票收入,本月開票,賬務(wù)處理是沖之前的未開票收入,做對(duì)應(yīng)的開票收入,那么沖的這個(gè)未開票收入是以負(fù)數(shù)填在增值稅申報(bào)表表二未開票收入欄吧問題四,有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,但是本月不用繳稅,我需要填表三,附表二和主表需要填嗎?還是說該怎么填問題五,有員工報(bào)銷差旅加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng),這個(gè)稅額填嗎?份數(shù)填啥數(shù)據(jù)?因?yàn)楹脦讖埰嚻憋w機(jī)票啥的,是數(shù)這個(gè)數(shù)量嗎問題三,
答: 同學(xué)你好 是這樣的,未開票收入直接按收入金額開票就行了 2.按照認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)來就行了,賬面上改成和勾選的一致 3.對(duì)的 4.你說的三個(gè)都填 5.這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,份數(shù)就對(duì)應(yīng)的數(shù)量


千與千尋 追問
2019-04-02 08:28
老江老師 解答
2019-04-02 08:30