你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

客戶2018年11月份開(kāi)的票,客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在客戶又要退回給,沖紅的話作為我們要怎么處理,是哪邊申請(qǐng)紅字信息
答: 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,是由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表,審核通過(guò)后再由銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票
老師,我們給客戶開(kāi)了個(gè)稅票,客戶說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,退給我們了,但是客戶又認(rèn)證了,現(xiàn)在客戶那邊說(shuō)開(kāi)個(gè)紅字信息表給我們,讓我們憑紅字信息表沖紅,這樣子可以嗎,沖紅后我們做賬的話附的原始單據(jù)是什么了
答: 你紅字發(fā)票記賬聯(lián),對(duì)方認(rèn)證那個(gè)發(fā)票不需要退回給,對(duì)方需要這個(gè)之前錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票做賬,和紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)做賬,你把這個(gè)都寄給對(duì)方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月的發(fā)票客戶要退票,但是我們開(kāi)紅字信息表時(shí)顯示原票已認(rèn)證,客戶說(shuō)她那邊已經(jīng)做了認(rèn)證不抵扣處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢
答: 同學(xué),你好 你可以讓對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表,你們憑信息表開(kāi)具紅字發(fā)票

