
跨年開紅字發(fā)票如何賬務(wù)處理 是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)么 再把重新開的發(fā)票正常做一遍么
答: 你好,不需要通過以前年度損益調(diào)整科目,直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),就可以了。正確的發(fā)票再重新做賬。
跨年的紅字專票。會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
答: 你好,不可以,跨年的紅字專票賬務(wù)處理是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問,發(fā)現(xiàn)一張去年10月份開具的增值稅專票是重復(fù)開具,現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票沖銷。是不是做分錄借:應(yīng)收賬款-XX公司(負(fù)數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整?。ㄘ?fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))?。ㄘ?fù)數(shù))
答: 同學(xué),你好,分錄對(duì)的。


ZXZ 追問
2019-03-31 20:36
牛老師 解答
2019-03-31 20:44