老師,您好!公司的實(shí)習(xí)生需要買(mǎi)社保嗎 問(wèn)
實(shí)習(xí)后正式上崗的,就需要滿1個(gè)月就要買(mǎi)的 答
你好老師!我們想委托商砼站委托加工商砼,這個(gè)購(gòu)進(jìn) 問(wèn)
你好,我們購(gòu)買(mǎi)的可以直接開(kāi)具發(fā)票給我們的 答
老師好,企業(yè)收購(gòu)另外一家企業(yè),不是同一控制下企業(yè), 問(wèn)
1.?印花稅:簽股權(quán)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等合同,按價(jià)款萬(wàn)分之五交。 2.?契稅:若涉及土地/房屋轉(zhuǎn)移,按成交價(jià)格3%-5%交(稅率看當(dāng)?shù)兀?3.?企業(yè)所得稅:固定資產(chǎn)評(píng)估增值本身不直接交稅,后續(xù)按公允價(jià)值折舊攤銷(xiāo)可稅前扣除。 答
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問(wèn)
賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷(xiāo)售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷(xiāo)售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷(xiāo)售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷(xiāo)售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷(xiāo)售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷(xiāo)售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷(xiāo)與外銷(xiāo)增值稅 內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷(xiāo)): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷(xiāo)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷(xiāo)稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷(xiāo)并同步申報(bào)附加稅 答
我想問(wèn)下,2026年CPA普通版我看P2階段有個(gè)記考勤呢 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要咨詢(xún)?cè)诰€客服,答疑老師沒(méi)有課程權(quán)限 答

以前年度一筆預(yù)付電費(fèi)的分錄做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金?,F(xiàn)在怎么糾正
答: 你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我2017年12月做了一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行 當(dāng)時(shí)是預(yù)存的高速通行費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我怎么調(diào)整 借:預(yù)付賬款 2000,借:管理費(fèi)用 2000 ,借:管理費(fèi)用 2000 貸:以前年度損益 2000,然后 借:以前年度損益 2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 在把來(lái)的發(fā)票正常做一筆,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款嗎
答: 你好,可以直接把發(fā)票附上去也可以稅前扣除的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)我19年有一筆分錄做錯(cuò)了,做的是:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其實(shí)應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 ,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我在2020年要更正這筆分錄如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 那你金額是沒(méi)錯(cuò)的 只是庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫(xiě)調(diào)整19年某憑證號(hào)




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2019-03-31 19:12
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-03-31 19:18
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2019-03-31 19:20
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-03-31 20:07