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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-28 14:04

需要結(jié)轉(zhuǎn)的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
留底在轉(zhuǎn)出未交借方

Zmj 追問

2019-03-28 14:38

如果每月都有留底,只有最后一個月交了稅,每月的留抵都在三級科目---轉(zhuǎn)出未交的借方嗎

郭老師 解答

2019-03-28 14:40

是的

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需要結(jié)轉(zhuǎn)的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 留底在轉(zhuǎn)出未交借方
2019-03-28 14:04:20
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-07 15:45:14
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-08-20 14:54:57
你好! 結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費…未交增值稅(借方)
2019-10-02 11:42:07
形成月末留抵稅額的情形,是不需要做會計分錄的。
2019-08-06 20:09:01
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