老師是每個月月末時要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是嗎?這兩個科目都要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
向日葵
于2019-05-22 08:59 發(fā)布 ??862次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-22 09:01
可以年末結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)會一直有余額
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你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-08-20 14:54:57

可以年末結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)會一直有余額
2019-05-22 09:01:20

你好!
結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅(借方)
2019-10-02 11:42:07

形成月末留抵稅額的情形,是不需要做會計分錄的。
2019-08-06 20:09:01

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交費(fèi)費(fèi)-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
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向日葵 追問
2019-05-22 09:12
郭老師 解答
2019-05-22 09:33
向日葵 追問
2019-05-22 09:56
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2019-05-22 10:03