
2018年做錯了一筆賬,借:管理費用-保險,貸:管理費用-保險,2019年怎么調(diào)賬
答: 你好,那這個分錄正確的應(yīng)當是?
18年的管理費用做錯了,借管理費用-保險費,貸管理費用-保險費,19年怎么做賬
答: 你好可以沖掉之前的分錄,做正確的,記入以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年用錯了會計科目怎么處理啊,正確分錄應(yīng)該借:管理費用—車輛保險費8475.01,貸:其他應(yīng)付款車輛保險費8475.01,寫成了借:管理費用—車輛保險費8475.01,貸:現(xiàn)金,已經(jīng)跨年了應(yīng)該怎么沖回呀
答: 你好 已經(jīng)回復(fù)你了 借方現(xiàn)金貸方其他應(yīng)付款
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
2018年管理費用-社保費多計提了,然后經(jīng)過調(diào)賬,管理費用-社保費成了負數(shù),我該怎么做分錄呢?做成借:管理費用-社保費 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤可以嗎?

