
2018年一月做了一筆,借管理費用—職工薪酬—23300貸現(xiàn)金—23300借應(yīng)付工資23300 貸現(xiàn)金23300,它這筆分錄應(yīng)該是2017年錯了,在2018年改的,可是它2018年也改錯了,我現(xiàn)在在2018年,改回來,借管理費用—職工薪酬23300貸利潤分配—未分配利潤23300,我2019年已經(jīng)做賬了,2019年應(yīng)該怎么改
答: 您這個是現(xiàn)金和應(yīng)付職工薪酬有問題,做相應(yīng)調(diào)整吧。
老師,去年8月份有一筆分錄應(yīng)該做借:管理費用—社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社保費,錯記成了管理費用—職工薪酬工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資,今年11月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改了
答: 借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年11月的一筆賬記錯了,當時借:管理費用-公積金500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資500;應(yīng)該是貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金500,現(xiàn)在該怎么辦?2018年匯算清繳《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》已經(jīng)報完了,該如何調(diào)整?
答: 就在當期6月做調(diào)整分錄吧

