
進項大于銷項這種情況是怎樣的呢 怎么做分錄的呢 也要結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項么?借:銷項 100 借 應(yīng)交稅費-留抵 100 貸:進項200 這樣嗎
答: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
你好老師,在有進項也有銷項的情況下,并且進項大于銷項,可以這樣綜合結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是省略了分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅比較大小的過程可以嗎?假設(shè):進項-銷項=100 分錄如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額100借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
答: 你好 進項稅大于銷項稅 不需要結(jié)轉(zhuǎn)? 等下個月銷項大于進項了再做分錄?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下如果本月進項稅200,銷項稅500,上學(xué)留抵100,留抵的要怎么寫分錄啊?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項500貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項200貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300?是這樣嗎
答: 你好這,這個不對,因為你實際應(yīng)該交的只有200。

