老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),我做二筆分錄賬,借:銷項(xiàng)稅/異地預(yù)繳/進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交增值稅借:認(rèn)證留抵進(jìn)項(xiàng)稅貸:進(jìn)項(xiàng)稅,這樣對(duì)嗎
悅耳的棒棒糖
于2021-05-10 16:44 發(fā)布 ??1132次瀏覽
- 送心意
海棠老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-05-10 16:50
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做到賬里,直接放抽屜,有能抵扣的時(shí)候,再認(rèn)證抵扣。
月末,如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,則無(wú)需做分錄,也無(wú)需做賬務(wù)處理。
年末,不管是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,都需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅各科目的余額全部轉(zhuǎn)入。即把進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅科目結(jié)平。
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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