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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-03-22 15:07

借:原材料  -12039.58   貸:應付賬款/暫估應付  -12039.58

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相關問題討論
你好,這個erp沒用過,你要咨詢下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
2019-03-22 15:18:39
借:原材料 -12039.58 貸:應付賬款/暫估應付 -12039.58
2019-03-22 15:07:15
你好,同學。 賠償金額計入你的營業(yè)外收入,沖減這應付處理。
2019-10-18 17:07:55
您好 暫估的時候按照每個供應商的不同稅率分別暫估入賬 您簽訂購貨合同的時候沒有稅率么
2019-11-27 19:46:38
借原材料-暫估負數(shù) 貸:應付賬款暫估 負數(shù),之后按實際發(fā)生做借原材料 貸應付賬款 供應商,結轉成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2020-04-21 09:11:27
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