
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應付款是用對方的賠償金抵扣,但不知應付款管理模塊如何處理案例:供應商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應付賬款/暫估應付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,這個erp沒用過,你要咨詢下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應付款是用對方的賠償金抵扣,但不知應付款管理模塊如何處理案例:供應商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應付賬款/暫估應付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應付款12039.58。,在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 借:原材料 -12039.58 貸:應付賬款/暫估應付 -12039.58
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
貿(mào)易公司,從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統(tǒng),Excel在管理收發(fā)存。當月采購貨到票未到,作暫估,借:庫存商品-A 貸:應付賬款-暫估入庫-供應商,下個月收到票,借:應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸:應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確,正好全部平。但是因為不知道供應商的稅率,暫估產(chǎn)品統(tǒng)一按13稅率估了,等到實際收到票時有3的稅率,應付賬款-暫估-供應商這個科目就不能平掉,怎么處理?且暫估都是按每個產(chǎn)品暫估的
答: 您好 暫估的時候按照每個供應商的不同稅率分別暫估入賬 您簽訂購貨合同的時候沒有稅率么





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