
司是用金碟ERP系統(tǒng),現(xiàn)在有一筆應(yīng)付款是用對方的賠償金抵扣,但不知應(yīng)付款管理模塊如何處理案例:供應(yīng)商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,這個erp沒用過,你要咨詢下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
案例:供應(yīng)商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫 借:原材料 12039.58 貸:2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。想請問下老師,我在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,同學(xué)。 賠償金額計入你的營業(yè)外收入,沖減這應(yīng)付處理。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我現(xiàn)在上班的公司,應(yīng)付賬款科目下面的供應(yīng)商賬有點(diǎn)亂,有的都牽扯到好幾年前的往來,對于科目余額在借方和在貸方的我要分別怎么處理呀?我們不涉及預(yù)收放在應(yīng)付里。
答: 你好這樣的情況你只有挨著和客戶出具往來對賬函 一一核對往來客戶賬了 然后在調(diào)整賬務(wù) 如果有問題的情況下

