
賬上材料,先根據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)本月入庫(kù)金額全部暫估入庫(kù),本月到了多少材料發(fā)票,再根據(jù)到票金額沖減暫估入庫(kù);現(xiàn)在賬上材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)金額一致,但是賬上應(yīng)付暫估材料跟倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)未付款材料金額不一致,應(yīng)該怎么調(diào)平?
答: 你好,原因如下,你支付材料款沖銷(xiāo)出錯(cuò),要不是系統(tǒng)做錯(cuò)。要不是帳做錯(cuò),建議好好再核對(duì)檢查一下!
暫估原材料借原材料貸應(yīng)付賬款開(kāi)到發(fā)票后如何沖暫估原材料
答: 收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我想問(wèn)一下,當(dāng)月入庫(kù)的原材料種類(lèi)很多,有的收到票了,有沒(méi)收到發(fā)票的。我做原材料暫估時(shí),是把當(dāng)月入庫(kù)的原材料全部做暫估,收到發(fā)票的當(dāng)月沖回嗎?還是當(dāng)月沒(méi)收到發(fā)票的做暫估入庫(kù),收到發(fā)票的就不暫估了?
答: 首先是在沒(méi)收到發(fā)票當(dāng)月暫估,收到發(fā)票把之前暫估的沖紅,再做正常的分錄。


輕彈左手的煙 追問(wèn)
2022-02-13 09:26
潘潘老師 解答
2022-02-13 09:28