老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

購買增值稅發(fā)票 虛開增值稅發(fā)票 怎么區(qū)別
答: 購買發(fā)票是你與那個(gè)公司根本沒有業(yè)務(wù)往來發(fā)生,你從對方那里買來抵扣你的銷項(xiàng)稅,虛開就是你與客戶沒有往來發(fā)生,卻幫他開票了,實(shí)際兩者關(guān)系都是一樣的
增值稅是3%嗎?個(gè)人開增值稅發(fā)票,要去稅務(wù)局開嗎?是購買方去開增值稅發(fā)票呢?還是銷售方去開增值稅發(fā)票呢?
答: 個(gè)人的銷售貨物,增值稅征收率是3%,可以到稅務(wù)局代開發(fā)票。是銷售方去代開發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司從A公司購買“活動(dòng)板房“銷售給B公司,并且A公司安裝,我公司并沒有去安裝,請問一下我公司怎么開增值稅發(fā)票給B公司。A公司怎么開增值稅發(fā)票跟我公司
答: 你好 A開板房銷售和安裝發(fā)票給你, 你開B銷售發(fā)票

