你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

業(yè)務(wù)招待費不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,收入包括營業(yè)外收入嗎
答: 你好,不包括營業(yè)外收入的。 業(yè)務(wù)招待費用是按當(dāng)年的銷售收入0.5%(千分之5)撐握,如當(dāng)年銷售收入是2000萬,那么應(yīng)計招待費用是2000萬*0.5%=10萬元。稅務(wù)認為實際的招待費60%是與業(yè)務(wù)相關(guān),其他40%認為與業(yè)務(wù)無關(guān)不允許稅前扣除。要比對這兩個數(shù)哪個小,按小的計算調(diào)增。如你的業(yè)務(wù)招待費實際是12萬,那么12萬*60%=7.2萬元,7.2萬〈10萬,那么你就要在匯算時調(diào)增12萬-7.2萬=4.8萬。因為招待費只認可60%是與業(yè)務(wù)有關(guān),所以想不補交是不可能的。
業(yè)務(wù)招待費不超過營業(yè)收入的千分之五,這營業(yè)收入包括哪些,包括視同銷售收入嗎
答: 包括開票收入、不開票收入、視同銷售收入、免稅收入等營業(yè)收入的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費不超過收入的千分五,這收入包括營業(yè)外收入嗎
答: 你好,是不包括的,這兒指的是銷售收入
業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入5‰,其中銷售(營業(yè))收入包括什么的收入呢?
老師,業(yè)務(wù)招待費扣除標準不超過當(dāng)年銷售收入的60%,銷售收入包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
業(yè)務(wù)招待費的,不超過當(dāng)年銷售收入的5‰,是什么收入,主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入算嗎

