增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí),是先勾選最早開(kāi)出來(lái) 問(wèn)
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問(wèn)
可以直接那樣填寫(xiě)的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒(méi)啟用預(yù)收 問(wèn)
您好,可以的,只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問(wèn)一下,現(xiàn) 在注冊(cè)資本實(shí)繳,還要不要出驗(yàn)資 問(wèn)
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè) 問(wèn)
是,繳納時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

公司辦理了企業(yè)所得稅核定征收,銷售商品的,暫估了一批商品入庫(kù),沒(méi)有成本發(fā)貨,借庫(kù)存商品袋應(yīng)付賬款。沒(méi)有成本發(fā)票,付款時(shí)能不能這樣做,借應(yīng)付賬款袋庫(kù)存現(xiàn)金。然后暫估的商品沒(méi)有成本發(fā)票該怎么辦
答: 你好,您是按照收入核定征收嗎
19年所得稅是核定征收的,但是我暫估了成本12萬(wàn)借:庫(kù)存商品-暫估12萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估12萬(wàn) 暫估后面只有1要多的入庫(kù)單附件,其余的入庫(kù)單附件還沒(méi)有回來(lái)當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)開(kāi)的發(fā)票收入15萬(wàn)左右,暫估是因?yàn)槌杀景l(fā)票沒(méi)有及時(shí)回來(lái),然后倒退的的成本進(jìn)行暫估的。相對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)暫估銷售成本。2020年收到成本發(fā)票15萬(wàn),我能不能直接沖銷去年的暫估。借:庫(kù)存商品-暫估 -12貸:應(yīng)付賬款-暫估-12借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷售成本-12貸:庫(kù)存商品-暫估-12最后根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票15萬(wàn)做庫(kù)存?
答: 你好,你的思路是對(duì)的。一般是商品未收到發(fā)票部分暫估入庫(kù),下月初沖銷做相反分錄,收到發(fā)票后在按正確的做分錄入庫(kù)即可。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月銷售,但成本金額還沒(méi)確定,暫估成本時(shí)是80元,次月發(fā)票到了,成本是70元。多暫估的成本10元怎么處理?暫估購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 80 貸:應(yīng)付賬款 80結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸:庫(kù)存商品 80發(fā)票到,沖正暫估:借:庫(kù)存商品 -80 貸:應(yīng)付賬款 -80正確:借:庫(kù)存商品 70 貸:銀行存款 70
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10 貸:庫(kù)存商品 -10


瑩瑩拼命過(guò) 追問(wèn)
2019-03-17 10:14
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