老師,若用手續(xù)費,變更營業(yè)執(zhí)照,而需要在銀行辦理銀 問
是的,直接做手續(xù)費。要求銀行給開發(fā)票 答
請問,公司有一個是個體工商戶,另外一個是有限公司, 問
您好,這個的話,是基本戶先注銷,然后在注冊新的,這樣處理的 答
老師您好,社保返還的?穩(wěn)崗補貼?這筆款做分錄計 問
可以可以這么做的。 答
新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答

公司在2月份稅務檢查,查出公司有張上年11月份的進項發(fā)票是假的,公司已補繳增值稅和滯納金,當時這張票用于采購,并且貨物已經(jīng)售出,應該如何做賬務處理?
答: 稅務沒有其他處理決定?那你將該稅金做成本吧,罰金等做營業(yè)外支出 借:主營業(yè)務成本 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
公司在2月份稅務檢查,查出公司有張上年11月份的進項發(fā)票是假的,公司已補繳增值稅和滯納金罰款,當時這張票用于采購,并且貨物已經(jīng)售出,應該如何做全套賬務處理?求全部賬務處理步驟
答: 跨年度進項稅轉(zhuǎn)出: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——未交增值稅 查補跨年度稅金及附加: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交城建教育附加等 應交稅費——應交所得稅稅, 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 補交增值稅: 借:應交稅費——已交增值稅 貸:現(xiàn)金 補交稅金及附加和所得稅: 借:應交稅費——應交城建教育附加等 應交稅費——應交所得稅 貸:現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年7月份查到17年9月份失控發(fā)票,已補繳增值稅和滯納金,如何做賬務處理
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款


左撇子 Gu Lu Lu 追問
2019-03-14 13:49
左撇子 Gu Lu Lu 追問
2019-03-14 13:51
三寶老師 解答
2019-03-14 15:43