企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計(jì)算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

向客戶預(yù)收款100萬,開票100萬(未稅金額:943,396.23元,增值稅稅額56603.77,滿足收入確認(rèn)80萬,1、如何增值稅申報(bào)?2、會(huì)計(jì)處理的分錄如何做?
答: 您好,1、按銷售額943,396.23元申報(bào)增值稅銷售額,按增值稅稅額56603.77申報(bào)銷項(xiàng)稅額。2、收到款時(shí),借:銀行存款,100萬元,貸;預(yù)收賬款,100萬元,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單,借:預(yù)收賬款,80萬元,貸:工程結(jié)算,80萬元。開具發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)結(jié)算80萬元確認(rèn)的成本金額),工程施工-合同毛利(貸方金額合計(jì)減去主營業(yè)務(wù)成本金額),貸:主營業(yè)務(wù)收入,943,396.23,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),56,603.77
情況一:我司服務(wù)業(yè),一般納稅人。當(dāng)月開票100,當(dāng)月收款100,滿足收入確認(rèn)80:1、賬務(wù)處理借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 20 主營業(yè)務(wù)收入 74.34 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅5.662、當(dāng)月增值稅申報(bào)不含稅銷售額:74.34銷項(xiàng)稅額:5.66(100/1.06*6%)情況二:收款100,滿足收入確認(rèn)80,都未開票:1、賬務(wù)處理: 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 20 主營業(yè)務(wù)收入 75.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅4.532、當(dāng)月增值稅申報(bào)未開票收入 :75.47銷項(xiàng)稅額:4.53(80/1.06*6%)注:次月滿足確認(rèn)條件再填 未開票收入 紅字。請教一下 以上的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)可行嗎
答: 可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)收款26萬,當(dāng)期確認(rèn)收入7萬,開票5萬,如何申報(bào)增值稅
答: 你好同學(xué),建議你按照5萬元申報(bào)增值稅。




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2019-03-13 23:47
王雁鳴老師 解答
2019-03-13 23:51