老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,我們是定制家具廠,客戶分為專賣店和代加工兩種。我們的收入是用表格制作的,如下列圖片。但我覺得這樣做不對(duì)。
答: 建議可以加一列為專賣店/代加工,這樣分別查詢比較清楚了。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們有一臺(tái)車因?yàn)槭嵌ㄖ栖?,跟廠家核算價(jià)格核錯(cuò)了,結(jié)果導(dǎo)致我們賣給客戶的價(jià)格比向廠家進(jìn)貨的價(jià)格還低,如果我們直接這樣跟稅務(wù)解釋可以嗎,因?yàn)檫@是真實(shí)的
答: 可以按實(shí)際情況解釋 。


--夕顔* 追問
2019-03-12 10:28
--夕顔* 追問
2019-03-12 10:31
--夕顔* 追問
2019-03-12 10:35
張艷老師 解答
2019-03-12 10:37
--夕顔* 追問
2019-03-12 10:37
張艷老師 解答
2019-03-12 10:38
--夕顔* 追問
2019-03-12 10:43
張艷老師 解答
2019-03-12 10:47