老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費等支付直接這樣做 問
計提福利費 借:管理費用--福利費, 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,你好,請問下這道題選什么呢? 問
計算利息就是這樣計算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答

同事上月做的分錄,這月調(diào)整沒看懂,不理解,這月應(yīng)收賬款一正一負(fù)為0了還調(diào)整啥呢,最后上月的不還是存在的嗎?既然調(diào)整和稅,收入都沒關(guān)系嗎?
答: 你好!應(yīng)該是單位更換了吧!收入不變
上個月有筆無票收入直接做應(yīng)收賬款了,這個月怎么調(diào)整,以后不再開票了,分錄該怎么做
答: 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額,是收入需要走無票收入 收款做借銀行 貸應(yīng)收
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 請問如果我這個月收到客戶很久之前的欠款 但是發(fā)生這個欠款的時候公司沒有建帳 后來建帳期初數(shù)據(jù)也沒包含這個 所以這個金額并沒有在現(xiàn)在的應(yīng)收賬款中 我該如何做這筆賬呢 有分錄可以調(diào)整嗎
答: 你期初是盤點的是嗎 借銀存貸利潤分配


會計 追問
2019-03-11 15:19
鄒老師 解答
2019-03-11 15:25